Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2020. Sekarang ini sudah memasuki Semester 2 TA 2020, sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1(g), Pemerintah Desa WAJIB mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang salah satunya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Desa.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2020 ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. [Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa].
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2020 ini disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun berjalan. [Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa].
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2020
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Kedungsigit Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEDUNGSIGITSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 340,000,000 | 332,250,000 | 7,750,000 | 97.72 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 9,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 33.33 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 331,000,000 | 329,250,000 | 1,750,000 | 99.47 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,451,640,750 | 951,811,800 | 499,828,950 | 65.57 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 814,780,000 | 656,146,800 | 158,633,200 | 80.53 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 28,901,000 | 0 | 28,901,000 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 591,330,000 | 295,665,000 | 295,665,000 | 50.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 16,629,750 | 0 | 16,629,750 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 9,500,000 | 4,798,113 | 4,701,887 | 50.51 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 9,500,000 | 4,798,113 | 4,701,887 | 50.51 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,801,140,750 | 1,288,859,913 | 512,280,837 | 71.56 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 641,550,576 | 273,327,640 | 368,222,936 | 42.60 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 115,748,160 | 48,228,400 | 67,519,760 | 41.67 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 416,250,000 | 176,975,000 | 239,275,000 | 42.52 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 34,852,416 | 12,624,240 | 22,228,176 | 36.22 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 74,700,000 | 35,500,000 | 39,200,000 | 47.52 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 368,707,938 | 144,642,248 | 224,065,691 | 39.23 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 115,653,603 | 23,643,950 | 92,009,653 | 20.44 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 117,552,750 | 35,775,000 | 81,777,750 | 30.43 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 5,013,000 | 0 | 5,013,000 | 0.00 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 63,004,435 | 60,750,000 | 2,254,435 | 96.42 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 48,500,000 | 24,473,298 | 24,026,702 | 50.46 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 2,436,100 | 0 | 2,436,100 | 0.00 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 16,548,050 | 0 | 16,548,050 | 0.00 | ||
5.3. | Belanja Modal | 372,715,837 | 116,989,000 | 255,726,837 | 31.39 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 28,691,937 | 0 | 28,691,937 | 0.00 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 314,023,900 | 116,989,000 | 197,034,900 | 37.25 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 177,492,000 | 82,835,000 | 94,657,000 | 46.67 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 177,492,000 | 82,835,000 | 94,657,000 | 46.67 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,560,466,351 | 617,793,888 | 942,672,464 | 39.59 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 240,674,399 | 671,066,026 | -430,391,627 | 32.57 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 159,325,601 | 318,651,743 | -159,326,141 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 159,325,601 | 318,651,743 | -159,326,141 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -240,674,399 | 318,651,743 | -559,326,141 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 989,717,768 | -989,717,768 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEDUNGSIGITSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 340,000,000 | 332,250,000 | 7,750,000 | 97.72 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 9,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 33.33 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 331,000,000 | 329,250,000 | 1,750,000 | 99.47 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,451,640,750 | 951,811,800 | 499,828,950 | 65.57 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 814,780,000 | 656,146,800 | 158,633,200 | 80.53 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 28,901,000 | 0 | 28,901,000 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 591,330,000 | 295,665,000 | 295,665,000 | 50.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 16,629,750 | 0 | 16,629,750 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 9,500,000 | 4,798,113 | 4,701,887 | 50.51 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 9,500,000 | 4,798,113 | 4,701,887 | 50.51 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,801,140,750 | 1,288,859,913 | 512,280,837 | 71.56 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 854,789,501 | 341,844,888 | 512,944,614 | 39.99 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 112,200,000 | 46,750,000 | 65,450,000 | 41.67 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 416,250,000 | 176,975,000 | 239,275,000 | 42.52 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 38,400,576 | 14,102,640 | 24,297,936 | 36.73 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 58,213,553 | 19,318,998 | 38,894,555 | 33.19 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 74,700,000 | 35,500,000 | 39,200,000 | 47.52 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 13,967,435 | 950,000 | 13,017,435 | 6.80 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 29,100,000 | 14,550,000 | 14,550,000 | 50.00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 28,691,937 | 0 | 28,691,937 | 0.00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.00 | ||
01.03.04. | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 0.00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 8,578,750 | 4,281,250 | 4,297,500 | 49.91 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 3,712,500 | 0 | 3,712,500 | 0.00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 4,715,000 | 0 | 4,715,000 | 0.00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 8,645,000 | 2,000,000 | 6,645,000 | 23.13 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 11,800,000 | 10,750,000 | 1,050,000 | 91.10 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 13,142,000 | 11,667,000 | 1,475,000 | 88.78 | ||
01.04.90. | Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa | 18,750,000 | 0 | 18,750,000 | 0.00 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 10,822,750 | 5,000,000 | 5,822,750 | 46.20 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 487,985,950 | 186,989,000 | 300,996,950 | 38.32 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 8,548,050 | 0 | 8,548,050 | 0.00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0.00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 51,000,000 | 8,500,000 | 42,500,000 | 16.67 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 4,464,000 | 0 | 4,464,000 | 0.00 | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 9,450,000 | 1,500,000 | 7,950,000 | 15.87 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 106,608,100 | 0 | 106,608,100 | 0.00 | ||
02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 31,267,000 | 6,125,000 | 25,142,000 | 19.59 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 7,127,000 | 0 | 7,127,000 | 0.00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 11,425,000 | 2,625,000 | 8,800,000 | 22.98 | ||
03.02.90. | Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan | 10,800,000 | 3,500,000 | 7,300,000 | 32.41 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 1,915,000 | 0 | 1,915,000 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 8,931,900 | 0 | 8,931,900 | 0.00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 3,769,000 | 0 | 3,769,000 | 0.00 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 2,303,000 | 0 | 2,303,000 | 0.00 | ||
04.04.90. | Fasilitasi Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Kelompok Rentan | 1,429,950 | 0 | 1,429,950 | 0.00 | ||
04.04.91. | Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Stunting | 1,429,950 | 0 | 1,429,950 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 177,492,000 | 82,835,000 | 94,657,000 | 46.67 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 49,692,000 | 16,835,000 | 32,857,000 | 33.88 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 127,800,000 | 66,000,000 | 61,800,000 | 51.64 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,560,466,351 | 617,793,888 | 942,672,464 | 39.59 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 240,674,399 | 671,066,026 | -430,391,627 | 32.57 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 159,325,601 | 318,651,743 | -159,326,141 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 159,325,601 | 318,651,743 | -159,326,141 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -240,674,399 | 318,651,743 | -559,326,141 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 989,717,768 | -989,717,768 |